в актогае 30
USD 384.87
EUR 432.52
RUB 6.11
Мобильная версия

Оперативная отчетность по мониторингу программы развития Актогайского района на 2011-2015 годы за 2013 год

1.    Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности

Целевые индикаторы Стратегического плана Республики Казахстан до 2020 года, государственных и отраслевых программ декомпозированы в Программу развития Актогайского района на 2011-2015 годы (далее – Программа). При этом все разделы Программы согласованы с центральными государственными органами. В целом по Программе предусмотрено 22 целей, 38 целевых индикатора. За  2013 года достигнуты показатели 34 целевых индикатора. Итоги анализа по направлениям Программы выглядит следующим образом.

 

Направление 1: Экономика.

По направлению 1 в Программе предусмотрено 6 целей, 11 целевых индикаторов. За 2013 год достигнуты показатели по 8 целевым индикаторам.

По разделу Промышленность предусмотрено 1 цель и 5 целевых индикаторов.  За 2013 год достигнуто 3 целевых индикатора: индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности, % (план – 103,5%, факт за 2013г. – 103,5%); производительность труда в промышленности ( план -3010 тыс тенге, факт 4001 тыс тенге); увеличение потребления электрической энергии, % (план–100%, факт–100%).

        По разделу  Агропромышленный комплекс предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор. Агропромышленный комплекс района за 2013 год обеспечил рост физического объема валовой продукции к уровню прошлого года на 89%, который составил 10655,7 млн. тенге.

        По разделу «Бизнес-среда» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор. Индикатор «Увеличение объема выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства» по итогам 2013 года составило 4118,1 млн. тенге (план 4118,1 млн. тенге).

        По разделу «Внутренняя торговля» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор.         Индекс физического объема розничной  торговли составил 107%, при плане на 2013 год – 107%.

        В разделе «Инвестиции» предусмотрена 1 цель и 2 целевых индикатора, по итогам года выполнение достигнуто.

 

Направление 2: Социальная сфера

По направлению 2 в Программе предусмотрено 10 целей, 14 целевых индикаторов. За 2013 год достигнуты показатели по 14 целевым индикаторам.

          По разделу «Образование»  предусмотрена 1 цель и 1 целевых индикатора. За 2013 год достигнут 1 целевой индикатор.      Охват детей дошкольным воспитанием и обучением составляет 100% (план – 100%).

По разделу «Здравоохранение» предусмотрена 1 цель и 3 целевых индикатора. Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, 95% (план – 93,2%). По итогам 2013 года общая смертность составило 7,4.

        В разделе «Занятость» и социальная защита населения предусмотрена 1 цель и 3 целевых индикатора: удельный вес трудоспособного населения в составе получателей ГАСП, в общей численности получателей ГАСП, % (план – 31,5%; факт – 31,5%); удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении),% (план – 72,7; факт -100).      Уровень трудоустройства обратившихся за содействием в трудоустройстве, составило 70,4%. В общественных работах приняли участие 178 безработных. Направлено на профподготовку 30 человек.

        По разделу «Культура и развитие языков» предусмотрена 2 цели и 2 целевых индикатора. Достигнуты 2 целевых индикатора: уровень удовлетворенности населения района качеством услуг сферы культуры, % (план – 75, факт 75); доля населения, владеющего государственным языком, % (план – 90,5, факт 90,5). В Актогайском районе функционируют 43 объекта культуры, в том числе 19 библиотек, 20 организации клубного типа, 2 видеомобиль, 1 музеев, 1 парк культуры и отдыха.

В разделе «Спорт» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор, по итогам 2013 года выполнение достигнуто.

По разделу «Туризм» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор, выполнение достигнуто. По состоянию на 2013 год в районе количество объектов туристкой инфраструктуры составляет 23 объекта, в том числе 3 гостиницы, 20 зон отдыха.

По разделу «Внутренняя политика» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор. Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства, % (план – 28, факт - 28).

В разделе «Общественная безопасность» предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор.  Прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел, % (план – 50, факт - 65).

По разделу Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуации предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор, по итогам года выполнение достигнуто.

 

Направление 3: Инфраструктура

По направлению 3 в Программе предусмотрено 4 цели, 10 целевых индикаторов. За 2013 год достигнуты показатели по 10 целевым индикаторам.

В разделе Связи и коммуникации предусмотрена 1 цель и 1 целевой индикатор. Целевой индикатор по итогам года достигнут.

В разделе Жилья предусмотрена 1 цель и 2 целевых индикатора. Индекс физического объема строительных работ по итогам 2013 года составило 107%.

В разделе Автодороги предусмотрена 1 цель и 3 целевых индикатора. За 2013 год достигнуто все три целевых индикатора.

По разделу Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества предусмотрено 1 цель и 4 целевых индикатора. За 2013 год достигнуто все целевых индикатора.

  

Направление 4. Развитие сельских территорий, экология

По направлению 4 в Программе предусмотрено 1 цель, 2 целевых индикатора. За 2013 год достигнут 1 целевой индикатор: Количество опорных сельских населенных пунктов, ед. (план - 1, факт – 1).

 

Направление 5. Государственные услуги

По направлению 5 в Программе предусмотрено 1 цель, 1 целевой индикатор. За 2013 год достигнут 1 целевой индикатор.

 

Оперативная отчетность

по мониторингу программы развития Актогайского района на 2011-2015 годы

 

Отчетный период – за 2013 год

Этап реализации   - I этап

Организация         - Отдел экономики и финансов Актогайского района

                                     

1.      Достижение целей

 

Наименование

Ед. изм.

Источник инф-ции

Ответственные исполнители

План

2013 года

Факт

за 2013 год

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

Основное направление – Экономика

Цель - Содействие в обеспечении конкурентоспособности национальной экономики

Целевой индикатор:

           

Уровень инфляции на конец периода

%

инф

Отдел предпринимательства и промышленности

7

7

Уровень инфляции составило 7%

Цель - Структурные сдвиги в промышленности на основе модернизации экономики и развития конкурентоспособных производств в национальной и региональной экономиках

Целевой индикатор:

           

Индекс физического объема промышленной продукции

%

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

102,2

93,4

Из-за снижения заказов на доломит и известняк со стороны АО «АрселорМиталл».   

Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности

%

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

103.5

103,5

На 2013 год план выполнен

ИФО выпуска продукции горнодобывающей промышленности и разработки карьеров

%

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

98,2

88,6

Из-за снижения заказов на доломит и известняк со стороны АО «АрселорМиталл»

Производительность труда в промышленности

тыс.

тенге

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

3010

4001

На 2013 год план выполнен

Увеличение потребление электрической энергии

%

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

100

100

На 2013 год план выполнен

Показатель результата

           

Объем производства промышленной продукции

млн. тенге

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

1695,2

2340,2

На 2013 год план выполнен

Объем производства горнодобывающей отрасли

млн. тенге

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

1047,3

1867,5

На 2013 год план выполнен

Рост добычи доломита и известняка

тыс. тонн

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

396,7

536,1

На 2013 год план выполнен

Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности

тыс.

тенге

Управление статистики

Отдел

предпринимательства и промышленности

2851

1549

Из-за снижения объема ТОО фирмы Балхашбалык

Причина: Снижения популяции рыб в отведенном участке

Увеличение производительности труда в горнодобывающей промышленности

тыс.

тенге

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

9584

18675

План на 2013 год выполнен

Цель - Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса

Целевой индикатор:

           

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства

%

Управление статистики

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

102

89

 

Показатель результата

           

Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства

%

Управление статистики

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

101.4

102

 

Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства

%

Управление статистики

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

102.4

102.4

 

Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса

%

Управление статистики

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

109.5

133.5

 

Рост производительности труда в агропромышленном комплексе

%

Управление статистики

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

114.3

114,3

 

Уровень обеспечения внутреннего рынка продовольственных товаров отечественными продуктами питания

%

Управление статистики

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

-

-

 

Цель – Улучшение бизнес-среды

Целевой индикатор:

           

Увеличение объема выпускаемой продукции субъектами малого и среднего предпринимательства

%

млн. тенге;

Управление статистики, налоговое управление

Отдел предпринимательства и промышленности

112,9

4118,1

112,9

4118,1

На 2013 год план выполнен

Показатель результата

           

Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства

на 1000 жителей

Управление статистики, налоговое управление

Отдел предпринимательства и промышленности

54,6

54,9

На 2013 год план выполнен

Цель – Повышение эффективности внутренней торговли

Целевой индикатор:

           

Индекс физического объема розничной торговли

%

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

107,0

107,0

На 2013 год план выполнен

Показатель результата

           

Количество объектов торговли

ед.

Налоговое управление

Отдел предпринимательства и промышленности

211

211

На 2013 год план выполнен

Цель – Привлечение инвестиций и развитие региональной инновационной системы

Целевой индикатор:

           

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

%

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

104,1

233,1

На 2013 год план выполнен

Увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг

%

Крупные и средние предприятия района

Отдел предпринимательства и промышленности

94,0

94,0

На 2013 год план выполнен

Показатель результата

           

Объем инвестиций в основной капитал

млн. тенге

Управление статистики

Отдел предпринимательства и промышленности

2052,2

4362,1

На 2013 год план выполнен

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках, наиболее крупных предприятий товаров свыше 95,8%

%

Крупные и средние предприятия района

Отдел предпринимательства и промышленности

95,0

95,0

На 2013 год план выполнен

Работ и услуг

%

Крупные и средние предприятия района

Отдел предпринимательства и промышленности

100

100,0

На 2013 год план выполнен

Основное направление – Социальная сфера

Цель - Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

Целевой индикатор:

           

Охват детей дошкольным воспитанием и обучением

%

инф

Районный отдел образования

100

100

На 2013 год план выполнен

Показатель результата

           

Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов***

%

Инф

Районный отдел образования

48

48

На 2013 год план выполнен

Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам***

%

инф

Районный отдел образования

63.7

63.7

На 2013 год план выполнен

Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества***

%

инф

Районный отдел образования

16

16

На 2013 год план выполнен

Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей***

%

инф

Районный отдел образования

100

100

На 2013 год план выполнен

Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества

%

инф

Районный отдел образования

0/11.1

0.11.1

На 2013 год план выполнен

Цель - Укрепление здоровья населения района  и обеспечение устойчивого социально-демографического развития

Целевой индикатор:

           

Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

93,2

95

На 2013 год план выполнен

Ожидаемая продолжительность жизни населения

лет

Управление статистики

КГКП ЦРБ Актогайского района

64,5

65

На 2013 год план выполнен

Снижение* общей смертности

 

Управление статистики

КГКП ЦРБ Актогайского района

9,5

7.4

По итогам года составило 7,4

Показатель результата

           

Увеличение* уровня расходов на первичную медико-санитарную помощь

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

43,1

44.0

На 2013 год план выполнен

Снижение* дефицита во врачебных кадрах

 

Инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

8

6

На 2013 год план выполнен

Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию: врачей

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

42,1

42.2

На 2013 год план выполнен

средних медицинских работников

 

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

23,4

23.6

На 2013 год план выполнен

Обеспечение охвата скринговыми осмотрами не менее 30% от общей численности населения

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

30

35

На 2013 год план выполнен

Увеличение* удельного веса больных социально значимыми заболеваниями, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

83

89

На 2013 год план выполнен

Снижение* материнской смертности случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми

 

Инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

0

0

На 2013 год план выполнен

Снижение* младенческой смертности (случаев на 1000 детей, родившихся живыми)

 

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

3,9

3.9

По итогам года показатель составил 3.9

Стабилизация и снижение* детской смертности (от 0 до 5 лет)

на 1000 родившихся живыми

Инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

9,0

1,0

По итогам года показатель составил 1,0

Снижение* смертности от болезней системы кровообращения,

на 100 тыс. населения

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

255,8

278,6

Из-за повышения больных АГ и БС

Снижение* смертности от онкологических заболеваний, на 100 тыс. населения, %

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

92,9

92,9

Смертность от онкологических заболеваний на 100 тыс населения составило на 2013 г  92,9%

Снижение* смертности от туберкулеза, на 100 тыс. населения

%

Инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

0

0

За 2013 г умерших нет

Удержание распространенности ВИЧ (инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6%

%

инф

КГКП ЦРБ Актогайского района

0

0

План выполнен

Цель - Эффективная система социальной защиты граждан

Целевой индикатор:

           

Уровень безработицы

   

Отдел занятости и социальных программ

6.5

-

Не расчитывается на районном уровне

Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей ГАСП, в общей численности получателей ГАСП, 29,9% в 2015 году к предыдущему году

 

Инф

Отдел занятости и социальных программ

31,5

31,5

Выполнен план на 100%

Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

 

инф

Отдел занятости и социальных программ

72,7

100

План выполнен

Показатель результата

           

Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства

%

инф

Отдел занятости и социальных программ

96,6

70,4

План выполнен

Количество созданных рабочих мест

%

инф

Отдел занятости и социальных программ

12

31

План выполнен

Доля самозанятого населения от общего количества занятого населения

%

инф

Отдел занятости и социальных программ

31

26,9

План выполнен

Численность получателей ГАСП

чел

инф

Отдел занятости и социальных программ

295

295

Численность получателей ГАСП за 2013г 295 чел

Темп роста прожиточного минимума

%

инф

Отдел занятости и социальных программ

107

107

План выполнен

Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, представляемыми субъектами частного сектора (в том числе неправительственными организациями)

%

инф

Отдел занятости и социальных программ

0

0

План выполнен

Цель - Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Целевой индикатор:

           

Уровень удовлетворенности населения района качеством услуг сферы культуры

%

опрос

Отдел культуры и развития языков

75

75

План выполнен

Показатель результата

           

Среднее число посетителей (посещений) организации культуры на 1000 чел.

-          посетителей библиотек

-          посещении культурно-досуговых организации

тыс чел

 

инф

Отдел культуры и развития языков

 

 

 

620,4

 

18381

 

 

 

620,4

 

18381

План выполнен

Количество библиотечного фонда, введенного в электронный каталог (2009 г.- 0,15 тыс.ед.) к 2015 году – 11,0 тыс ед., %

%

инф

Отдел культуры и развития языков

8,0

8,0

План выполнен

Цель - Развитие государственного языка и лингвистического капитала населения

Целевой индикатор:

           

Доля населения, владеющего государственным языком

%

инф

Отдел культуры и развития языков

90,5

90,5

План выполнен

Показатель результата

           

Удельный объем делопроизводства на государственном языке государствен-ных органах в общем объеме документооборота

%

Акты проверки

Отдел культуры и развития языков

100

100

План выполнен

Цель - Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

Целевой индикатор:

           

Увелечение охвата населения всех возрастов,  систематически занимающихся физической культурой и спортом

%

инф

Районный отдел образования

1

1

План выполнен

Показатель результата

           

Охват детей и подростков,  занимающихся физической культурой и спортом

%

инф

Районный отдел образования

48,4

48,4

План выполнен

Цель - Создание конкурентоспособной туристской индустрии

Целевой индикатор:

           

Увеличение совокупного дохода организации, предоставляющих услуги в сфере туристкой деятельности

 

статистика

Районный отдел образования

-

-

 

Показатель результата

           

Увеличение количества посетителей внутреннего туризма от уровня 2010 года (3259 чел), человек

чел.

стат.

Районный отдел образования

3400

3400

План выполнен

Увеличение количества посетителей въездного туризма от уровня 2010 года (11 чел), человек

чел.

стат

Районный отдел образования

25

25

План выполнен

Цель – Укрепление государственности, единства народа и обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

Целевой индикатор:

           

Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства

%

инф

Отдел внутренней политики

28

28

План выполнен

Показатель результата

           

Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений

%

инф

Отдел внутренней политики

65

65

План выполнен

Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений

%

инф

Отдел внутренней политики

53

53

План выполнен

Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи

%

инф

Отдел внутренней политики

7

7

План выполнен

Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций

%

инф

Отдел внутренней политики

25

25

План выполнен

Цель - Обеспечение дорожной безопасности, борьба с преступностью, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании.

Целевой индикатор:

 

 

       

Прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел

%

инф

Отдел внутренних дел

50

65

План выполнен

Показатель результата

           

Снижение количества (уровня) дорожно-транспортных происшествии (на 10 тыс. ед. транспорта)

 

инф

Отдел внутренних дел

207

194

В 2013 году количество дтп составило 36

Увеличение доли раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве

%

инф

Отдел внутренних дел

62

64,7

План выполнен

Количество изъятых наркотиков, в том числе марихуана

ед

инф

Отдел внутренних дел

100

100

План выполнен. Изъято в 2013 году 12,8502 гр. марихуаны

Цель - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой индикатор:

           

Снижение людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуации

 

инф

Аппарат акима Актогайского района

1,5

1,5

План выполнен

Показатель результата

           

Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам

 

инф

Аппарат акима Актогайского района

35

35

План выполнен

Основное направление – Инфраструктура

Цель - Повышение качества услуг в сфере связи и коммуникаций

Целевой индикатор:

           

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере связи и коммуникаций

%

инф

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

20

60

План выполнен

Показатель результата

           

Уровень компьютерной грамотности населения

%

инф

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

45

75

План выполнен

Достижение 100-процентного уровня  цифровизации местной телефонной связи к 2015 году

%

инф

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

96

100

План выполнен

Обеспечение услугами мобильной связи населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более

%

инф

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

95

95

План выполнен

Цель - Обеспечение доступности жилья

Целевой индикатор:

           

Индекс физического объема строительных работ

%

Управление статистики

Отдел строительства и архитектуры

107

107

План выполнен

Ввод в эксплуатацию жилых зданий

кв.м

инф

Отдел строимтельства и архитектуры

3751

3751

План выполнен

Показатель результата

           

Ввод жилья в расчете на 1-го человека в 2015 году более 0,2 кв.м (2010г – 0,17 кв.м.)

 

инф

Отдел строительства и архитектуры

0,21

0,21

План выполнен

Объемы строительных работ

млн. тенге

инф

Отдел строительства и архитектуры

1656,2

1656,2

План выполнен

Цель - Улучшение связанности экономического пространства

Целевой индикатор:

           

Доля автомобильных дорог  местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

%

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

42

42

 

Объем грузооборота

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

85

85

 

Объем пассажирооборота

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

9300

9300

 

Показатель результата

           

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог местного значения

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

-

   

Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33

33

 

Цель - Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества

Целевой индикатор:

           

Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг

%

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

50

70

 

Увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

68

78

 

Увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

5

10

 

  Увеличение уровня обеспеченности населения  услугами  водоотведения

%

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

5,5

5,5

 

Показатель результата

           

Увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением, к их общему количеству до 99%  к 2015 г

   

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

93

95

 

Число аварий на канализационных сетях

ед.

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

5

2

 

Доля объектов кондоминиума, находящихся в аварийном состоянии

%

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23,0

23,0

 

Основное направление – Развитие сельских территорий, экология

Цель - Создание условий нормального жизнеобеспечения села

Целевой индикатор:

           

Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития

 ед.

   

1

0

 

Количество опорных сельских населенных пунктов

 ед.

   

1

1

Опорный населенный пункт –

с. Сауле

Показатель результата

           

Привлечение специалистов сферы образования в село

чел.

   

10

10

 

Привлечение специалистов сферы здравоохранения в село

чел.

   

-

-

 

Основное направление – Государственные услуги

Цель - Повышение качества оказания социально-значимых услуг

Целевой индикатор:

           

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг

%

Инф

Аппарат акима Актогайского района

91

91

 

Показатель результата

           

Увеличение количества социально-значимых услуг, переведенных в электронный формат

%

инф

Аппарат акима Актогайского района

100

0

 

 

 

 

2. Выполнение мероприятий

 

Мероприятия

Форма завершения

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Информация о выполнении

1

2

3

4

5

6

Цель – Структурные сдвиги в промышленности на основе модернизации экономики и развития конкурентоспособных производств в национальной и региональной экономиках

1

Модернизация птицеводческого участка для производства диетических перепилинных яиц в селе Тасарал

Создание постоянных рабочих мест

Отдел предпринимательства и промышленности и промышленности,

ИП Бейсекеева Р.

2013 год

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в районе проведена работа с представителями малого и среднего бизнеса. В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» одобрено  1 проект:

1. ИП «Бейсекеева» - «Птицеводческий участок для производства диетического перепелиного яйца» общая сумма проекта 4,5 млн. тенге, в том числе:      собственные средства - 0,9 млн. тенге, заемные средства (АО «БТА банк») – 3,6 млн. тенге, субсидирование процентной  ставки по кредитам.

Проект предусмотрен по основному виду деятельности – птицеводства и производства яйц и мясо птицы. Производственная мощность: 500 000 штук перепелиных яйц в год, 1000 тушка перепелиного мясо в год. Функционирует с 2012 года. Построен птичник для производства диетического яйца, приобретены оборудование. Численность работников 6 человек.

                                                                     Цель - Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса

1

Доля переработки мясо 101,3%, молоко 117,3%, яйцо 136,0%, шерсть 102%

2013 г

отдел

сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

2

Увеличение доли кондиционных семян для посева

2013 г

отдел

сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

3

Проведение химической борьбы против особо опасных вредных организмов и болезней, карантинных вредителей и сорняков

Акт выполненных работ

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

4

Обеспечение продовольственной безопасности и мобилизационных нужд области путем закупа зерна в государственные ресурсы у отечественных сельхозтоваропроизводителей для обновления государственного резерва продовольственного зерна и регулирования внутреннего рынка зерна

2013 г

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

Не выполнено  так как отечественные сельхозтоваропроизводители сами реализовали свои продукции

5

Увеличение доли поголовья скота, находящегося в крестьянских и личных подсобных хозяйствах

2013г

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

6

Проведение ветеринарных мероприятий по обеспечению эпизоотического благополучия территории

2013г

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

7

Поведение идентификации сельскохозяйственных животных

2013 г

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

8

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2013 г

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

ежегодно

План за 2013 год выполнен полностью

9

Обеспеченность ветеринарно-санитарными объектами, в т.ч. убойные площадки и пункты, скотомогильники

     

Сельские населенные пункты района обеспечены убойными площадками на 80%.

Цель – Улучшение бизнес - среды

1

Реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

 

 

 

 

 

 

Создание постоянных рабочих мест

Отдел предпринимательства и промышленности и промышленности

2013

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в районе проведена работа с представителями малого и среднего бизнеса.

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» одобрено  1 проект:

1. ИП «Бейсекеева» - «Птицеводческий участок для производства диетического перепелиного яйца» общая сумма проекта 4,5 млн. тенге, в том числе:      собственные средства - 0,9 млн. тенге, заемные средства (АО «БТА банк») – 3,6 млн. тенге, субсидирование процентной  ставки по кредитам.

Проект предусмотрен по основному виду деятельности – птицеводства и производства яйц и мясо птицы. Производственная мощность: 500 000 штук перепелиных яйц в год, 1000 тушка перепелиного мясо в год. Функционирует с 2012 года. Построен птичник для производства диетического яйца, приобретены оборудование. Численность работников 6 чел.

2

Ежегодное увеличение численности занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства на 0,6 %

Увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве

Отдел предпринимательства и промышленности

2013

За 12 месяцев 2013 года исполнено согласно плану (100 % ) , по отношению прошлому году достигнуто до 103 %.

3

Проведение инвентаризации разрешительных процедур (документов) и их оптимизации

Ежегодное увеличение количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства

Отдел предпринимательства и промышленности

2011-2015

Исполнение индикатора запланировано на 2014 год

Цель – Повышение эффективности внутренней торговли

1

Увеличение количество объектов торговли

Инф.

Отдел предпринимательства и промышленности

2011-2015

В районе торговую деятельность осуществляют 211 объектов торговли. За счет собственных средств введены в эксплуатацию перепланировки и строительства 3 магазинов.

Цель - Привлечение инвестиций и развитие региональной инновационной системы

1

Участия предприятий района  в Ежегодных Республиканских Форумах отечественных товаропроизводителей.

Участия предприятий в Форумах

Отдел предпринимательства и промышленности

2011-2015 годы

 

2

Ведение мониторинга доли Казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг крупных и средних предприятий района

Ведение мониторинга в крупных и средних предприятиях

Отдел предпринимательства и промышленности

ежегодно

Ежемесячно проводиться мониторинг в управление предпринимательства и промышленности

3

Проведение семинар-совещаний с представителями бизнес структур по вопросам увеличения казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг, внедрение СНК

Проведение

семинар-совещаний

Отдел предпринимательства и промышленности

ежегодно

 

Цель - Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

1

Содержание новых групп за счет размещения госзаказа в государственных  дошкольных учреждениях и в мини-центрах*

инф

ОФКиС

2011-2015

Содержание из республиканского бюджета по району 260 мест на обеспечение функционирования введенных в 2010-2012 годах 37100 тыс тенге

2

Приобретение современных мультимедийных кабинетов и кабинетов химии, биологии**

инф

ОФКиС

2011-2015

расход средств мероприятия на 2013 год составил  4097  тыс.тенге

3

Увеличение охвата детей дополнительным образованием**

инф

ОФКиС

2011-2015

расход средств на дополнительное образование составил 27372 тыс.тенге

4

Приобретение компьютеров для замены устаревших и вышедших из строя

инф

ОФКиС

2011-2015

154 компьютеров на сумму 16411,0 тыс.тенге

5

Приобретение интерактивных досок для поселковых школ

инф

ОФКиС

2011-2016

2 интерактивных досок на сумму

7000 тыс. тенге

6

Предусмотреть комплекс мер для совершенствования системы всеобуча и организации горячего питания**

инф

ОФКиС

2011-2015

осуществляет питание учащихся 1-11 классов из малообеспеченных семей

Цель - Укрепление здоровья населения района  и обеспечение устойчивого социально-демографического развития

1

Оснащение оборудованием медицинских организации

Осмотр 1148 женщин отчет в УЗ

ЦРБ Актогай

2013

Получены детские весы

2

Оснащение оборудованием медицинских родовспомогательных организации

Оснащение до 100%

ЦРБ Актогай

2013

Оснащение оборудованием медицинских родовспомогательных организации Кювезом

3

Лекарственное обеспечение  домов ребенка, центров СПИД, социально-значимыми заболеваниями, приобретение тест систем дозорного эпид.надзора, спец.мед.снабжение

лекарственное обеспечение

Управление здравоохранения

ежегодно

Лекарственное обеспечение, социально-значимыми заболеваниями, приобретение спец. мед. снабжение произведено на 100%.

4

Обеспечение больных противотуберкулезными, противодиабетическими, тромболитическими препаратами, химиопрепаратами лекарственными средствами больных гепатитами В и С, обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

увеличение % обеспеченности населения лекарственными средствами

Управление здравоохранения

ежегодно

Для обеспечения больных противотуберкулезными, противодиабетическими, тромболитическими препаратами, химиопрепаратами лекарственными средствами больных гепатитами В и С, обеспечения факторами свертывания крови больных гемофилией

5

Усовершенствование методов диагностики и лечения туберкулеза

снижение уровня запущенности среди впервые выявленных больных

Врач фтизиатр

ежегодно

исполнено

6

Обеспечение своевременной диагностики БСК

оснащение медицинских организаций минимальным объемом медицинской техники для диагностики БСК до 2015г. не менее 80%

Управление здравоохранения

ежегодно

Заключены договора

7

Обеспечение доступности населения льготных и бесплатных лекарственных средств при БСК

полноценное обеспечение населения области в льготных и бесплатных лекарственных препаратах

Управление здравоохранения

ежегодно

План  на 2013 года выполнен

8

Информационная кампания и акции по профилактике  алкоголизма (с привлечением общественных объединений)

отчет, информация

Управление здравоохранения

ежегодно

Проводится системная работа по профилактике алкоголизма (с привлечением общественных объединений)

9

Информационная компания и акции  по профилактике  табакокурения с (привлечением общественных объединений)

отчет, информация

Управление здравоохранения

ежегодно

Проводится системная работа по профилактике табакокурения (с привлечением общественных объединений)

10

Информационная компания и общественное движение за негативное отношение к наркотикам (с привлечением общественных объединений)

отчет, информация

Управление здравоохранения

ежегодно

Проводится системная работа по негативному отношению к наркотикам

(с привлечением общественных объединений)

11

Развитие здорового образа жизни

отчет, информация

Управление здравоохранения

ежегодно

Проводяться работы по агитации населения для здорового образа жизни

12

Ежегодное расширение сети аптечных пунктов в организациях ПМСП

увеличение открытия аптечных пунктов в медицинских организациях ПМСП, в том числе сельских населенных пунктах

Директор ЦРБ

ежегодно

С 2013 года в каждой организации ПМСП функционируют аптеки и аптечные пункты для реализации бесплатных и льготных лекарственных средств в рамках ГОБМП

13

Обеспечение доступности лекарственных средств, специализированных продуктов детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

увеличение % обеспеченности населения бесплатными и льготными лекарственными средствами

Управление здравоохранения

ежегодно

Обеспечение доступности лекарственных средств, специализированных продуктов детского  и лечебного питания  в  2013 год финансирования за счет формирования групп диспансерного наблюдения

14

Вакцинация

удержание уровня вакцинации до 97%

Управление здравоохранения

ежегодно

Выполнено. Всего вакцинировано 97%

15

Оснащение поликлиники,больниц медицинским оборудованием

доведение оснащения до 100%

Управление здравоохранения

ежегодно

Заключены договора

16

Оснащение службы санитарной авиации автотранспортом

доведение оснащения до 100%

Управление здравоохранения

ежегодно

Выполнено.

15

Подготовка специалистов в организациях среднего профессионального медицинского образования

получение дипломов

Управление здравоохранения

ежегодно

Выполнено.

16

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам среднего специального профессионального образования

выплата стипендий и средств на проезд

Управление здравоохранения

ежегодно

Выполнено.

Цель - Эффективная система социальной защиты граждан

1

Предоставление материальной помощи на организацию собственного дела, обеспечив приоритет жителям сельской местности

инф

ОЗ и ЗП

2011-2015

В 2013 г оказано 27 безработным в сумме 1,8 млн. тенге

2

Своевременная выплата ГАСП на детей до 18 лет и жилищной помощи

инф

ОЗ и ЗП

2011-2015

В 2013 г выплачено 24,4 млн. тенге

3

Финансирование проектов НПО, по оказанию специальных социальных услуг в рамках гос. соц. заказа

инф

ОЗ и ЗП

2011-2015

Не предусмотрено в 2013 году

Цель - Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1

Проведение зрелищных культурно-массовых мероприятий, смотров народного творчества, участие в  областных, районных фестивалях, конкурсах

ежеквартальный отчет

Отдел культуры и развития языков

ежегодно

Годовой план выполнен

2

Обеспечение систематического комплектования библиотечных фондов

ежеквартальный отчет

Отдел культуры и развития языков

ежегодно

Годовой план выполнен

3

Обеспечение систематической подписки на печатные издания и издания на электронных носителях

ежеквартальный отчет

Отдел культуры и развития языков

ежегодно

Годовой план выполнен

4

Создание Web-сайтов в подведомственных организациях культуры

ежеквартальный отчет

Отдел культуры и развития языков

ежегодно

 

5

Телефонизация библиотек и обеспечение их подключения к сети Интернет

ежеквартальный отчет

Отдел культуры и развития языков

ежегодно

Годовой план выполнен

6

Компьютеризация библиотек с  обеспечением автоматизации библиотечных процессов

ежеквартальный отчет

Отдел культуры и развития языков

ежегодно

Годовой план выполнен

Цель - Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

1

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

отчет в Управление образования, Управление ТФКиС

Отдел образования, ФКиС Актогайского района

ежегодно

За 2013 год проведено 18 спортивное мероприятие по 6 видам спорта

2

Подготовка и участие членов  сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

отчет в Управление образования, Управление ТФКиС

Отдел образования, ФКиС Актогайского района

ежегодно

За  2013 год 110 спортсменов Актогайского  региона приняли участие в 6 различных областных спортивно – массовых соревнованиях

3

Проведение спортивных соревнований на районном уровне

отчет в Управление образования, Управление ТФКиС

Отдел образования, ФКиС Актогайского района

ежегодно

За   2013 год было проведено 3 спортивное мероприятие по лыжным видам  спорта

Цель - Создание конкурентоспособной туристской индустрии

1

Изготовление печатной рекламно - информационной продукции (буклеты)

отчет в Управление образования, Управление ТФКиС

ГУ"Отдел образования, ФКиС Актогайского района"

2012-2015 годы

В 2013 году было изготовлено печатных рекламно-информационной буклетов

2

Участие на областной выставке

отчет в Управление образования, Управление ТФКиС

ГУ"Отдел образования, ФКиС Актогайского района"

2013-2014 годы

Участие на областной выставке Карагандинской области   

Цель - Укрепление государственности, единства народа и обеспечение консолидации общества для стабильного развития нации

1

Проведение семинаров-тренингов, круглых столов и социологических исследований по разъяснению и пропаганде Стратегии и приоритетов развития Казахстана

Проведение мероприятий

Отдел внутренней политики

ежегодно

Проведено 4 семинаров, тренингов, 3 заседания «круглых столов»

2

Социологический опрос по выявлению факторов влияющих на патриотическое сознание населения

Аналитический отчет по итогам соц. исследований

Отдел внутренней политики

ежегодно

Проведено 3 социологических опросов

3

Социологическое исследование по вопросу развития межнациональных и межконфессиональных отношений в районе

Социологическое исследование Аналитический отчет

Отдел внутренней политики

ежегодно

Проводился социальный опрос ежеквартально.

Цель – Обеспечение дорожной безопасности, борьба с преступностью, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании

1

Совершенствование механизма охраны правопорядка на улицах, других общественных местах

отчет

Отдел внутренних дел района

ежегодно

В настоящее в ОВД функционируют

17 учасковых пунктов

2

Обеспечение выполнения обязательных норм выставления патрульных нарядов полиции и внутренних войск

отчет

ОВД Актогайского района

В течение года

В целях обеспечения максимального использования сил средств по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, согласно п. 40 приказа МВД РК № 475 от 05.02.2002г.

3

 

Усиление профилактической работы с подростками

отчет

ОВД Актогайского района

В течение года

В целях профилактики подростковой преступности и стабилизации оперативной обстановки на территории области, обеспечения должной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с начала т.г. ОВД совместно с другими государственными органами и неправительственными организациями, занимающимися проблемами молодежи и детей, проведено 15 оперативно-профилактических мероприятий и акций.

4

Улучшение условий для обслуживания граждан за счет оптимизации процесса регистрации транспортных средств

 

отчет

ОВД Актогайского района

В течение года

В соответствие с постановлениями правительства Республики Казахстан от 03 февраля 2011 года №39,40,41, утверждающими стандарты оказания государственных услуг при регистрации, перерегистрации автомототранспортных средств, получения водительского удостоверения и регистрации лиц управляющих транспортными средствами по доверенности.

5

Противодействие коррупции в подразделениях дорожной полиции

 

отчет

ОВД Актогайского района

В течение года

В целях недопущения коррупционных проявлений со стороны сотрудников ОВД, в т.ч. подразделений дорожной полиции, разработана и осуществляется Программа борьбы с коррупцией в органах ВД на 2011-2013 годы.

Цель - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1

Создание локальных систем оповещения в населенных пунктах сельской зоны, наиболее подверженных природным ЧС

установка сирен

акимат района

ежегодно

Данные мероприятия не проводилось из-за отсутствие и нехватки  бюджетных средств.

2

Проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других характерных для территории района видов чрезвычайных ситуаций природного характера

мониторинг 

акимат района

ежегодно

В весенний период проводился мониторинг паводковой обстановки.

3

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в зи мний период

отчет

акимат  района, государственные и негосударственные органы района

ежегодно

В районе создан КПСЛ в составе 10 селовек, 4 ед.техники.

Цель - Обеспечение доступности жилья

1

100% сдача объектов в эксплуатацию приемочной комиссии с соблюдением сроков строительства  

инф

отдел строительства и архитектуры

ежегодно

Ввод в эксплуатацию жилых зданий в 2013 г составило 3751 кв. м. общей площади

Цель - Улучшение связанности экономического пространства

1

Капитальный ремонт авт. дороги обл. значения "Просторное-Жарык-Аксу Аюлы-Актогай-Балхаш"

акт приемки государственной комиссии

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ежегодно

 

2

Содержание и текущий ремонт авт. дорог областного значения

Акт выполненных работ

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ежегодно

 

3

Содержание и текущий ремонт авт. дорог районного значения

Акт выполненных работ

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ежегодно

 

4

Зимнее содержание автодорог районного значения

Акт выполненных работ

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ежегодно

 

5

Средний ремонт дорог улиц СНП района

Акт приемки госкомиссии

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ежегодно

 

6

Проведение мероприятий по увеличению плотности фиксированных телефонных линий

отчет

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,  АО "Казахтелеком"

ежегодно

 

7

Мониторинг  по подключению абонентов к сотовой связи, Интернет

отчет

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,  АО "Казахтелеком"

ежегодно

 

Цель - Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества

1

Обеспечение функционирования систем водоснабжения СНП и их текущий ремонт.

Акт выполненных работ

отдел ЖКХ, ПТ и АД района, акимы района и поселков, КГП "Ак кайын"

ежегодно

 

Цель - Повышение качества оказания социально-значимых услуг

1

Свод статистической отчетности данных по оказанию государственных услуг

Информация

Аппарат акима района

ежегодно

Данные предоставлены в областной акимат

 

 

3. Анализ межведомственного взаимодействия

 

                                               Наименование                

Анализ взаимодействия

1

2

Цель – Обеспечение населения централизованным водоснабжением, электроснабжением

Целевой индикатор, показатель результата

Строительство в СНП системы централизованного водоснабжения, обеспечение электроэнергией СНП, где нет электроичества

Отдел строительства Актогайского района

Орган-соисполнитель

Отдел водоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства области

Цель- Обеспечение граждан состоящих в очереди на жилище коммунальным жильем

 Целевой индикатор, показатель результата

Пополнение жилищного фонда района

Отдел строительства Актогайского района

Орган-соисполнитель

Отдел водоснабжения управления энергетики и коммунального хозяйства области

 

4. Анализ внешнего воздействия

 

Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей

Принятые меры

Цель – обеспечение население централизованным водаснабжением, электроснабжением.

Удорожание стоимости проектов  в связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование.

Сдерживание инфляции в заданном Правительством РК «коридоре»

Не соблюдение графика производства работ, срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию, отсутствие свободных источников финансирования

Постоянный авторский и технический надзор в ходе строительно-монтажных работ.

1

2

 

5. Освоение финансовых средств

 

Источник финансирования

План,

тыс. тенге

Факт,

тыс. тенге

Причины неиспользования

1

2

3

4

Отдел предпринимательства

9032,0

9032,0

Освоение в полном объеме.

Республиканский бюджет

     

Областной бюджет

     

Местный бюджет

9032,0

9032,0

 

Сельское хозяйство

87.6

87.6

 

Республиканский бюджет

72.0

72.0

 

Областной бюджет

15.6

15.6

 

Местный бюджет

     

Образование

92,0

92,0

Освоение в полном объеме.

Республиканский бюджет

41,2

41,2

 

Областной бюджет

     

Местный бюджет

50,8

50,8

 

Здравоохранение

11,5

11,5

Освоение в полном объеме.

Республиканский бюджет

2,4

2,4

 

Областной бюджет

     

Местный бюджет

9,1

9,1

 

Отдел занятости и социальных программ

24.4

24.4

 

Республиканский бюджет

     

Областной бюджет

     

Местный бюджет

24.4

24.4

 

Культура

80.1

80.1

Отчет не предоставлен

Республиканский бюджет

51.9

51.9

 

Областной бюджет

5.8

5.8

 

Местный бюджет

22.4

22.4

 

Внутренняя политика

0,1

0,1

Освоение в полном объеме.

Республиканский бюджет

     

Областной бюджет

     

Местный бюджет

0,1

0,1

 

Отдел внутренних дел

0,1

0,1

Освоение в полном объеме.

Республиканский бюджет

     

Областной бюджет

0,1

0,1

 

Местный бюджет

     

Отдел строительство, архитектуры и градостроительства

249,0

249,0

Освоение в полном объеме.       

Республиканский бюджет

97,9

97,9

 

Областной бюджет

6,0

6,0

 

Местный бюджет

145,1

145,1

 

Отдел ЖКХ, ПТ и  АД Актогайского района

401.7

401.7

 

Республиканский бюджет

0.6

0.6

 

Областной бюджет

28.7

28.7

 

Местный бюджет

372.4

372.4

 

Аппарат акима района ЧС

0,6

0,6

Освоение в полном объеме.          

Республиканский бюджет

     

Областной бюджет

     

Местный бюджет

0,6

0,6

 

Аппарат акима района

2.4

2.4

 

Республиканский бюджет

     

Областной бюджет

     

Местный бюджет

2.4

2.4

 

ИТОГО

9981.5

9981.5

 

Республиканский бюджет

266.0

266.0

 

Областной бюджет

56.2

56.2

 

Местный бюджет

9659.3

9659.3

 

 

 

E-GOV - Электронное правительство Республики КазахстанУзнать больше
Карта района